Číslo faktúry: 235321
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.
Adresa odberateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce
IČO odberateľa: 52893944
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 187.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2023
Dátum doručenia: 03.10.2023
Datum zverejnenia: 13.12.2023